送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-13 18:04

你好  借;应交税费——各税种   贷;银行存款

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相关问题讨论
你好 借;应交税费——各税种 贷;银行存款
2018-09-13 18:04:56
你好 如果是一般纳税人 借;应交税费——应交增值税(已交税金),贷; 银行存款 如果是小规模纳税人 借;应交税费——应交增值税, 贷; 银行存款
2019-11-02 14:15:16
你好 建筑业外出经营预交个人所得税,预交了就这样做分录 借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款 然后根据工资表的个人所得税做计提分录 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 然后根据工资表做计提工资,发放工资分录 这样应付职工薪酬,应交税费——个人所得税就没有余额了
2020-03-10 14:11:18
借;应交税费 贷;银行存款
2017-08-08 09:52:53
你好 具体是什么税费才好判断科目的
2021-01-15 14:04:09
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精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

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    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

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  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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