老师,麻烦你帮我看看我做对没有呢? 我们公司工资是次月发放,我是当月预提的,预提的时候是实发工资+个人部分的社保,计的是借:管理费用-12420.5 贷:应付工资12420.5. 次月发放工资的时候,借:应付工资12420.5 借:其他应收款-社保个人部分 920.5 贷:银行存款11500,这么做对不对呢?预提工资是不是要包含社保个人部分呢

会计学堂
于2020-11-13 14:39 发布 615次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44
你好同学,这就是一个往来科目,你这一次先这样写吧,不用改了,后期注意一下。
2022-04-28 14:17:10
同学你好
这样做可以的哦
2021-06-02 14:48:08
同学你好!个人先垫付的话 是这样处理的
2021-01-22 10:01:59
调整方式分两种:
1. 当期错账:直接借“其他应收款”,贷“管理费用”(红字)。
2. 跨期或需规范追溯:先红冲原分录(借管理费用红字,贷银行存款红字),再借“其他应收款”,贷“银行存款”。
建议根据错账期间和企业制度选择,跨期或要求严格时优先红冲重编。
2025-07-03 17:15:35
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