老师我之前做的餐费专票分录是借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:库存现金 ,发票已经抵扣而且在报表上我也填了进项税额转出。这个是要进项税额转出分录怎么做也。
活泼的大树
于2016-09-02 10:11 发布 1308次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55

借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44

同学你好
这个可以的
2022-09-19 16:26:52
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