给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

我在看以前的外账,为什么摘要应收的,是借银行存款,贷应付账款,一般情况下,不是贷应收的吗?什么情况下用应付。
答: 那就是凭证做错了 应收和应付是两个不同的科目 没有关联 除非同一家企业再公司既有债权也有债务
新到一家享受即征即退铝板生产企业,我主要做外账,但我发现他们的银行存款都是负数由于时间太长银行已经拉不出流水,应收账款大多都是负数且大的有几千万时间长好多企业都联系不上无法平账,应付账款长时间挂账且数额一笔就是几百万以上。我应该怎么整理帐,求老师给指导一下
答: 同学你好 转到营业外哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
这是 外账,之前从一般账户付款给对方单位(借应付账款 贷银行存款),后来对方单位把同样的款项金额汇到公帐上(借银行存款 贷应付账款),
答: 你好,一个是付款,一个是退回付款

