2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

请问,2017年10月我司支付A公司100万,借应收账款100,贷,银行存款100(之前我司与B公司往来款100万未归还B公司,借,银行账款100,贷应付账款100)2018年B公司做了一个委托我司将往来款付给A公司,这样就可以把这笔账平了吗?
答: 你好,是的,可以平账。
老师,刚接手一家公司账目,,往来款不符的比较多,那我期初数据的录入按代账会计提供的余额建账,然后再做一个应收账款和应付账款的调整表,把那些已收款但没做账的应收账款(这些都是电子承兑,代账没做账,反倒是贴现的时候做了借银行存款,贷现金;银行账上上付给个人的钱都是做的借现金,贷银行存款)以及收不回来的应收账款,还有客户已开票但是我们不付款了或者通过其他方式已经汇款的这些往来通过表格列下来差异金额,老板签字确认后通过其他应付款-老板来统一调整,可以这样吗
答: 你好; 1. 可以的。 但是你必须要列清楚原因和明细 然后去做调整; 特别是涉税 部分 要去改申报表和报表; 到时要 修改才行的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问老师,今年建期初时,一个客户的应收款做多了因为有笔回款没减,现在要做这笔回款到账里分录怎么做呢,我做了借银行存款贷应收账款,这样一来银行账又对不上了改怎么做?
答: 您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。 那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。










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