从 5 日购入甲材料中领用 100 千克,单 位成本= 366 问
你好同学,200千克要分成两个100,是因为他们的单位成本不一样,你看题目第二行,采用的是先进先出,所以单位成本不一样 答
我是出租房子的企业,然后我租给了个自然人,然后他 问
可以给他开发票,你看一下他需要吧。不需要的话,就做无票收入。如果个人转给个人,需要出委托书的。 答
A公司和B公司均为C公司的子公司。 20×4年6月30 问
B公司所有者权益总额 = 股本 %2B 资本公积 %2B 盈余公积 %2B 未分配利润 = 2,000,000 %2B 8,000,000 %2B 3,000,000 %2B 7,000,000 = 20,000,000 借:股本 2,000,000 资本公积 8,000,000 盈余公积 3,000,000 未分配利润 7,000,000 贷:长期股权投资 20,000,000 A公司长期股权投资账面价值 = 20,000,000 × 90% = 18,000,000 借:股本 1,800,000(2,000,000 * 90%) 资本公积 7,200,000(8,000,000 * 90%) 盈余公积 2,700,000(3,000,000 * 90%) 未分配利润 6,300,000(7,000,000 * 90%) 少数股东权益 2,000,000 贷:长期股权投资 18,000,000 答
老师:我公司是商贸企业,是一般纳税人。我在申报附 问
你好; 你一般纳税人月不超过10万是免教育费附加和地方教育费附加以及水利基金的; 答
单位活动 ,买了面包 甜点 果盘,一万多元,开发票的话 问
同学,你好 计入业务招待费或者福利费 答
请问,2017年10月我司支付A公司100万,借应收账款100,贷,银行存款100(之前我司与B公司往来款100万未归还B公司,借,银行账款100,贷应付账款100)2018年B公司做了一个委托我司将往来款付给A公司,这样就可以把这笔账平了吗?
答: 你好,是的,可以平账。
老师,刚接手一家公司账目,,往来款不符的比较多,那我期初数据的录入按代账会计提供的余额建账,然后再做一个应收账款和应付账款的调整表,把那些已收款但没做账的应收账款(这些都是电子承兑,代账没做账,反倒是贴现的时候做了借银行存款,贷现金;银行账上上付给个人的钱都是做的借现金,贷银行存款)以及收不回来的应收账款,还有客户已开票但是我们不付款了或者通过其他方式已经汇款的这些往来通过表格列下来差异金额,老板签字确认后通过其他应付款-老板来统一调整,可以这样吗
答: 你好; 1. 可以的。 但是你必须要列清楚原因和明细 然后去做调整; 特别是涉税 部分 要去改申报表和报表; 到时要 修改才行的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师,今年建期初时,一个客户的应收款做多了因为有笔回款没减,现在要做这笔回款到账里分录怎么做呢,我做了借银行存款贷应收账款,这样一来银行账又对不上了改怎么做?
答: 您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。 那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。