因固定资产清理导致申报时出现差异提示,我应该怎 问
差异系固定资产清理收入已申报增值税,但按会计准则未计入营业收入,属于正常税会差异 答
其他应收款个人社保可以调到哪里去,因为清算所得 问
可以调整到 管理费用-社保费 答
老师公司给员工账户发工资多发了,怎么做账, 问
还是挂应付职工薪酬,收回时冲 答
红字发票数量跟退货单数量不一致,但是金额是一样 问
你好这个也是可以的,改不了没办法 答
老师早上好,房租水电费我不能取得发票,正常做账完 问
汇算时 ,做调增处理 答

请问下,内账材料按含税价暂估,之后款付了但发票没回来,冲挂账时怎么做?暂估时挂应付--暂估-XX供应商,原来会计冲的应付账款-应付款-xx供应商,这样不能通过明细科目余额查询到欠款情况,请指教
答: 内账不需要暂估,内账直接根据实物收到做,贷应付账款,就可以,贷应付账款暂估款 ,负数,贷应付账款-应付款-xx供应商
老师,请问内账会计收到原材料专用发票,是 做 借:原材料(含税价)贷:应付账款 吗?
答: 你好,是的可以,我这边是不看发票只看付款多少做多少
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
应收账款,应付票据,应付账款,这三个出现的:账面价值,入账价值,账面余额都对应哪个科目呀,还有具体核算的内容包括什么呀?
答: 您好, 入账价值,是确认某项资产价值的金额。 账面余额,是指某一会计科目的帐面实际余额,不扣除该科目备抵的项目(如累计折旧、相关资产的减值准备等)。 账面价值,是账面余额扣除相关折旧、摊销,以及备抵的减值准备之后的金额。









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