老师,你好!我公司是每年申报一次印花税,请问下关于 问
第一个可以按不含税的来就行,第二个按照1,000,000来交因为他是按照借款本金 第三物业管理不交房租的交就可以了 答
运输公司临时雇佣车辆运输但是对方没有开票如何 问
没有发票,可以正常做账,影响的是不能所得税税前扣除,汇算清缴时要调增 答
老师,请问公司拖欠员工工资,个税怎么申报? 问
没有发放工资,零申报 答
上年度多结转销项金额:275127.7-259105.35=16022.3 问
可以的这个操作没问题 答
老师,社保要调整基数是先申报年度工资后在调整是 问
是的,先按上年的票平均工资确定今年的缴费基数 答

预付账款明细账合计不等于资产负债表预付账款数
答: 你好,请问你想问的问题具体是?
老师,资产负债表预付账款期末总数是负数余额250000元,资产负债表我填到应付账款250000元,但是预付账款有明细账是正数,这没影响吧
答: 你好,预付账款明细是借方计入预付账款,预付账款明细是贷方计入应付账款栏次
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
期末某企业“应付账款——甲企业”明细账户贷方余额41 000元,“应付账款——乙企业”明细账户借方余额10 000元,“预付账款——丙企业”明细账户借方余额20 000元,“预付账款——丁企业”明细账户贷方余额6 000元。不考虑其他因素,该企业期末资产负债表“应付账款”项目期末余额为( )元。
答: 你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 =41000%2B6000=47000
填\"资产负债表\"的”预付账款“不应该是”预付账款“和”应付账款“明细账的期末借方余额之和吗?为什么答案是”预付账款“的期末余额
录入期初数据后,生成了资产负债表,报表不一致,报表上预付账款,应付账款不一致,明细账上预付是没有金额的,但报表上有,要怎么做呢
年初,资产负债表余额:预付账款4404;应付账款0;本期:预付账款-86051;应付账款45900;当月的资产负债表怎么填?
在资产负债表,应付账款里面,如果明细账本金额有借方余额也有贷方余额,那要怎么填,比如账本应付账款10万在借方,8万在贷方,那应付账款跟预付账款要怎么填










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