送心意

玲老师

职称会计师

2020-11-06 14:23

你好
借预收 账款 全额金额
贷主营业务收入 ‘
应交税费 

郭幸运 追问

2020-11-06 15:05

别人挂扣在我公司里的钱拿来买材料了,不是用在公司内部的,算是帮他买材料做项目的,要怎么解决呢

玲老师 解答

2020-11-06 15:09

你好
,没看明白您这个业务,如果方便就再补充一下

郭幸运 追问

2020-11-06 15:14

就是以我们公司的名义买材料,他们做项目,这种情况怎么搞?如果你要问是为什么挂扣在我们公司,是因为之前合伙做生意过,所以钱就在我的对公户里,但对方现在不合伙做了,想要取这笔钱,但不能一次性取出来,只能通过我公司名义买材料然后寄去对方那边

郭幸运 追问

2020-11-06 15:18

但也有一部分的原因是想避税

玲老师 解答

2020-11-06 15:29

你好
要是属于利润分红 的 直接做分红 处理就可以了 
现在不直接支付 用用材料抵这个钱
借 应付账款 分红款
贷主营业务收入
应交税费  

郭幸运 追问

2020-11-06 15:41

不分红,就只是单纯想通过这种方式帮别人把钱弄出来而已

玲老师 解答

2020-11-06 15:43

你好
可以借款  
您这不是正规真实业务不好处理 的合理合规 

郭幸运 追问

2020-11-06 16:05

借款要还的,现在才弄借款估计不行了,那假设这笔材料买来自己用,可行的通吗

玲老师 解答

2020-11-06 16:29

你好
实际是买材料可以的  

郭幸运 追问

2020-11-06 18:45

那是专门安转监控的材料,要计入什么科目呢

玲老师 解答

2020-11-06 19:00

你好
借原材料
贷应付账款/银行存款 

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相关问题讨论
你好 借预收 账款 全额金额 贷主营业务收入 ‘ 应交税费 
2020-11-06 14:23:33
借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数, 然后再做发票的借管理费用, 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022-05-16 13:43:07
上个月做了一半的收入吗
2022-02-26 14:32:21
借银行存款 贷预收账款 销项税额
2021-04-19 17:05:12
很正常,因为发票和货币不同,在本月记账时可以把上个月付款作为应付账款,然后在收到发票时记账发票金额即可。
2023-03-15 10:48:41
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