有收票,开票,预交,分录都是按正常的流程编制的,内账月末的时候要不要结转税金,具体怎样结转 ,进项税34513.27,销项税66055.05,这个月末不是要结转到税金及附加里,结转的是两个相减的数吗?是正数还是负数?
梓馨
于2020-11-04 12:06 发布 945次浏览
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江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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内账月末时,可以月末结转税金或计提税金,交税时冲减计提的税费。
2020-11-04 12:06:56

不是,我是有进项跟销项。
2019-10-31 10:34:58

您好
营业税金及附加 不是加进项税额也不是销项税额啊
2022-08-04 20:48:29

不用,你们没有需要缴纳增值税,附加税是不用交也不用做分录。
2018-11-09 15:18:24

你好,上月留底只能账上查看
2020-03-09 16:10:11
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