- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-08-29 09:51
这个钱到时候 是要给员工的 所以 我贷记的是其他应付款 对吗
相关问题讨论

你好,一般是
借;长期待摊费用——开办费 贷;库存现金等科目
2016-08-29 09:49:48

你好 月末把借本年利润贷开办费 利润表里面 利润总额是负数 体现 。 负债表里面 未分配利润负数 其他应付款 正数
2020-07-14 17:03:33

你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31

是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00

您好,别的单位给公司提供了服务并开具了专票,公司还未付款。
2019-08-05 17:32:36
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邹老师 解答
2016-08-29 09:49
邹老师 解答
2016-08-29 10:00