老师你好,公司背景:前面0社保,但是报送的时候做了一 问
不是仅按公账流水,需以公账为核心,结合合规凭证补全做账;2. 需去税局调表,调对应年度纳税申报表和财务报表。 答
请问老师,每月交税的的凭证,除了银行的回单,还需要 问
银行回单或者是完税证明都可以的 写清楚了的就不用完税证明了 答
老师您好 汇算清缴1月就可以申报了 是吗? 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
个体户,有员工,需要申报自然人的工资薪金吗? 问
同学,你好 是需要申报的 答
员工报销没有发票能从公户报销能直接做费用吗 问
可以做费用,但是不能税前扣除 答

借银行存款,贷其他应收款,在资产负债表中其他应收款栏怎么是负数
答: 可能是开始借支的时候没有记载
老师 请问一下两个问题 1. 我们公司2020年6月卖到国外一批货物 并且在当年的12月份收到款了 金额为 2万 请问这个要怎么做分录呢?2. 因为上一任做的会计分录是 借:银行存款 20000 贷:其他应收款 20000 只做了 这一笔分录 所以资产负债表的其他应付款这个项目一直是有 这一笔 20000 但实际上我们公司是已经收到了款的 那需要怎么调账呢?
答: 你好 1、借银行存款 贷收入 2、调整的话 借其他应付款 贷主营业务收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,麻烦你给我说一下,这要怎么处理,之前分公司交给总公司的保证金是:111416.58,做的会计分录是:借:其他应收款——总公司111416.58贷:银行存款111416.58之后发生了一下情况,总公司签合同,收款,之后又把钱转给分公司,分公司开发票,先收到款再开具发票(收款和开发票不在同一个月),发票的金额是200000,收到总公司打款后我做的的会计分录是 借:银行存款200000贷:其他应收款——总公司200000但是这个时候其他应收款出现了贷方余额,导致资产负债表不平,这样的情况下应该怎么处理
答: 你好,可以重分类调整报表,列入其他应付款









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张钰珺琪 追问
2020-11-01 15:31
答疑苏老师 解答
2020-11-01 15:33
张钰珺琪 追问
2020-11-01 15:37
答疑苏老师 解答
2020-11-01 15:38
张钰珺琪 追问
2020-11-01 15:42
答疑苏老师 解答
2020-11-01 15:42
张钰珺琪 追问
2020-11-01 15:45
答疑苏老师 解答
2020-11-01 15:45