送心意

朴老师

职称会计师

2023-01-06 15:19

同学你好
对的
这个需要的

undefined 追问

2023-01-06 15:45

像这种情况,因为是第三季度发生的(10月和12月)这个其他应付款的一进一出在资产负债表上就像借贷相抵了,期末余额显示是0,这个就不需要调整到其他应收款里了吧?

朴老师 解答

2023-01-06 15:51

同学你好
对的
往来没有了哦

undefined 追问

2023-01-06 16:00

老师,我想咨询一下就是这个月大申报嘛,财产和行为税申报这个是申报:印花税--税目--营业账簿(22年有实收资本或者资本公积)有就核算增加的数据,没有就0申报对吧?(在没有其他合同的情况下)

朴老师 解答

2023-01-06 16:07

同学你好
依次点击“我要办税”→“税费申报及缴纳”→“申报税(费)清册”,进入其他申报页面,选择财产和行为税合并纳税申报,点击【填写申报表】按钮。 

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相关问题讨论
同学你好 对的 这个需要的
2023-01-06 15:19:40
可能是开始借支的时候没有记载
2016-05-18 14:31:59
您好,控股股东才需要做合并,所以少数股东那笔不需要抵销,母公司在合并报表中借 其他应付款 贷 其他应收款 即可。
2021-10-08 14:22:04
你好,那样也是可以的
2021-09-13 15:59:57
你好借方银行存款增加,,贷方其他应付款
2021-08-26 18:11:32
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