问下,别的公司付款到我们公司公账上,我们开票给对方了,但是实际上用现金给回对方,只收对方10个点款,那我要怎么做会计分录啊? 如:收到款2000,也开票了,借银行存款2000,贷其他应付款2000? 然后还回给对方是借其他应付款2000,贷现金2000, 再然后是收到税点是 借营业外收入 200,贷现金200。 这样可以吗?
会计学堂
于2020-10-28 12:18 发布 955次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好!是借其他应付款100 贷营业外收入100
2017-06-19 08:26:44

你好 不用 直接 借其他应付款 贷 营业外收入就可以了
2019-11-17 11:42:19

收到专项资金时做的什么分录
2018-07-10 10:02:28

你好,可以这样处理的
2018-01-29 09:23:45

代收代付,不能计入收入或成本
2018-01-11 11:43:58
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