给离职员工多交了7月份的社保,并在发6月工资的时 问
借应付职工薪酬,工资,贷其他应收款,个人分担的社保900,再补上这一个就可以了。 答
开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
老师,我们是园林绿化,下面的供应商给我们开了一份 问
你好,没有单独的清包工的劳务 你说的这种属于建筑服务清包工才对。 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答

是审计人员要求的调整的,原先财政拨款挂的是借银行存款,贷其他应付款。后审计人员要求借其他应付款,贷营业外收入。我是不是只要把原先的做负数,再重新做调整后的分录?
答: 你好 不用 直接 借其他应付款 贷 营业外收入就可以了
专项资金中有20万是付给扶贫工作队的工作经费 支付时 借:其他应付款 20 贷:银行存款 20 要不要做结转到营业外收入的分录啊
答: 收到专项资金时做的什么分录
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业代收代付的房产税,是不是这样处理:借:银行存款 贷:其他应付款 如果对方做成营业外收入了呢
答: 代收代付,不能计入收入或成本

