老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

做的内账,有两个车间,两个老板。一车间是一个老板的。二车间利润是两个老板55分。买的设备,进的料,花的钱都是他俩自己从包里拿的,估计走的是个人私账。假如说他投入的固定资产,那我直接就那个借固定资产贷,实收资本或者是其他应付款就行,是吗?这么做是不是就可以,就不用走现金了。是我直接看单据做 借固定资产或者原材料 贷实收资本(其他应付款某老板) 还是让出纳写收据收借现金贷实收资本 哪个好?我这个账是怎么建呢?让出纳先开始建吗,他先写个条儿,收哪个老板多少钱,在收哪个老板多少钱呢?还是觉得那样还不太合理,因为这钱都没从他手里过呀
答: 你好。看实际投入的是什么做账。如果投入的是固定资产就入到固定资产,借:固定资产 贷:实收资本。
去年借款购买固定资产2000和办公费600。冲销时借:固定资产2000,借:其他应付款600;贷:其他应收2600。把业务活动商品服务600错选成其他应付款。去年已结账并决算报表也编辑提交。今年我怎么调整录错的这凭证
答: 您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1、老师你好,我们刚成立的公司老板购买东西都是用他私人卡,没有走公账,现在公账没有钱。那我建账的第一张凭证是不是写,借固定资产 贷其他应付款,还是说贷方直接计入实收资本。2、如果是计入其他应付款,那公账没有钱的话,员工报销该怎么写分录。3、我们老板现在购买了那么多东西,这个固定资产、原材料的价值等是不是看发票就可以了呢,还是需要请验资机构核定才能入其他应付款科目呢。
答: 您好!计入其他应付款。 报销也是要找老板借才有钱。跟1是一样的 有发票就可以了。










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