老师,记账公司承接了一家贸易公司的账,原来的账本上提现有其他应收款,其他应付款,固定资产,但是上传电子税务局的财报上都没提现这个数据。 现在我要建账,我如何去校对这些有疑问的数据?如果这些数据不存在,我如何核销?
七二变
于2019-09-21 21:59 发布 1081次浏览
- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论

借固定资产贷其他应付款就可以了
2019-07-09 08:13:36

您好,您与对方公司进行一个核对,如果没有就要转销掉,要与税务沟通你转销这个事,才可以正常的处理掉掉,就是报批一下就好同学。
2019-09-21 22:02:43

您好,借其他应付款-600贷其他应收款-600
2021-07-05 00:11:34

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
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