送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-22 17:50

你好,按规定是不可以的,除非你的项目不跨月

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你好! 加计抵减是什么业务呢
2021-02-20 22:46:47
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
您好,您的理解完全正确。
2020-05-28 11:16:13
你好,月末销项大于进项,结转分录如下 1. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2. 结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额)   贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3. 结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费-未交增值税 4. 实际交纳时 借:应交税费-未交增值税   贷:银行存款
2021-12-29 09:44:50
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