老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

登记资产负债表时,预付账款余额是负数,应该登在应付账款科目,可是应付账款总账余额是借方,是不是用应付账款借方余额加预付账款负数余额呢!
答: 你好,是的,理解正确的
为什么应付减少一万,一万没给c公司,余额在贷方啊,为什么要说成减少应付账款登记在借方1万
答: 那是a公司多记了一万给c公司,所以在借方冲减掉
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教个问题,预付账款的总账余额是负数,登记资产负债表时应该是应付账款,为什么答案是把预付账款的期初余额填在本期期末余额呢?
答: “预付账款的总账余额是负数,登记资产负债表时应该是应付账款”,这句话不正确。应该查看预付账款明细账借方余额与贷方余额,明细账贷方余额(填到应付账款)一定大于明细账借方余额(填到预付账款)。我从你的数据推测本期预付账款明细借方发生额应该为0,所以直接用预付账款期初填列了









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