往来科目 预付账款按照重分类 调表不调账 做到 应付账款 按照预付账款的科目性质 预付账款的科目的借方余额登记在预付账款中 把预付账款的贷方金额转到应付账款的贷方 是这样理解吗 转过去之后 有个差额 正好是预付账款的期初余额 这个预付账款的期初余额应该怎么转??、
嘻嘻
于2021-01-14 14:03 发布 1963次浏览
- 送心意
雯雯老师
职称: 税务师,中级会计师,初级会计师,初级管理会计师
相关问题讨论

把应付账款负数,填写为预付账款
2020-06-25 17:45:02

你好,是的,是这样的
2021-10-25 22:06:02

你好 你那样理解对着呢 但是你转的时候应该转的是发生额吧 你的期初是你上期的期末 不变的。
2021-01-14 14:43:04

你好 不是的。 预付账款 借方 负数 了 才是 应付账款贷方 ;
2021-04-10 10:34:14

你好,是无法调整的
2016-12-15 10:01:21
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