申报个税1-4月多申报了一个员工工资,现在进行更正 问
你好,是的,你多计提的做红字冲减。 答
请教老师,我们在年终所得税汇算清缴时,查出需补一 问
建议是你账务处理做这个,然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话,整个一年都需要修改 勾稽关系不一致,可以忽略。 答
老师,我年底有一笔奖金没有发,现在是不是要在汇算 问
你好,你可以借钱来发放。 答
老师,我们出租厂房给A公司,国网供电公司给我们开发 问
你好,我们做收入开票,开进来做库存商品 答
老师好,请问申报年度报表时,除了分公司本身要报报 问
若是汇总申报企业所得税的,按合并报表数据申报 答

为什么预付账款的借方等于应付账款的借方
答: 你好,准确来说是应付账款的借方余额,实际就是预付账款 比如购进货物1万,借:库存商品 1万,贷:应付账款 1万 之后付款1.2万,借:应付账款 1.2万,贷:银行存款 1.2万 两个分录下来,应付账款借方余额0.2万,其实就是预付了对方0.2万的款项
应付账款 放到借方 就是预付账款吧?
答: 你好,对的,是这么理解的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
为什么老师讲的贷方是预付账款,应该应付账款才对呀
答: 收到电费发票时是应该贷记应付账款的,除非之前就支付过电费,导致预付账款有挂账,现在收到发票就要销之前的挂账,所以贷记预付账款


smiley~顺哲财税 🍀🍀 追问
2021-10-25 08:10
东老师 解答
2021-10-25 08:11
smiley~顺哲财税 🍀🍀 追问
2021-10-25 08:13
东老师 解答
2021-10-25 08:13
smiley~顺哲财税 🍀🍀 追问
2021-10-25 08:13
东老师 解答
2021-10-25 08:14