- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 你们实际就是垫付的话 后面工资会扣除。 你就直接挂其他应收款处理即可。 别走应付职工薪酬科目做
2020-10-21 15:54:50

你好!
不是的,就是我们在缴纳水电费的时候,不能把职工部分也算进管理费用,具体分录
借:管理费用(公司承担的水电费)
其他应收款(职工承担的水电费)
贷:银行存款(实际支付的水电费)
然后发放工资的时候扣掉职工的水电费
借:应付职工薪酬
贷:库存现金(扣除水电费后实际发放给职工的金额)
其他应收款(职工承担的水电费)
2018-03-17 09:53:47

老师最后借其他应收款-贷管理费用-水电费这个什么时候做
2017-08-08 17:19:58

你好,是冲销多计提的意思吗
2017-03-19 19:34:21

您好!更正缴纳社保的分录 正确分录应该为 借:管理费用-社保(单位承担) 其他应收款-社保(个人承担) 贷:银行存款
2020-01-08 09:34:46
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