送心意

文老师

职称中级职称

2020-10-21 12:00

同学您好,那现在应付职工薪酬——个人社保有余额吗

向阳花 追问

2020-10-21 13:35

老师,没有余额

文老师 解答

2020-10-21 18:34

那您调整以前的话,调整本年累计发生额,借应付职工薪酬——个人社保负数贷应付职工薪酬——个人社保
再借其他应收款——社保贷其他应收款——社保

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您好,其他应收款和其他应付款,这俩科目都可以用的
2023-08-24 14:51:03
你好,同学 一般是这个的 借:费用10000 贷:应付职工薪酬10000 
2024-05-21 17:04:16
1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资  贷:应付职工薪酬-工资 2.计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-社保,公积金 贷:应付职工薪酬-社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款—社保,公积金(个人部分)      应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——社保,公积金(企业部分)       其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-04-13 14:23:25
您好: 您的做法正确,扣缴个人部分就是这样做,使用其他应付款也可以。
2021-01-26 15:37:53
你好,缴纳社保分录的借方入其他应收款0.01
2022-01-12 16:37:52
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