送心意

玲老师

职称会计师

2020-10-15 20:03

你好,
是的,单独寄进项,但是您还要做一部进项税额转出,因为福利费用的进项不能抵扣,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-10-15 20:06

什么意思?不是专票的金额不含税金额和进项税额一起记入管理费用-福利费吗?先记进项税额,再做转出?

玲老师 解答

2020-10-15 20:07

您好
,如果是专票就先寄进项再转出,如果是普通发票就是价税合计的金额计费用,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-10-15 20:10

不对吧,如果认证了就要转出啊,都没抵扣,不是直接跟普票一样全部记入管理费用-福利费吗

玲老师 解答

2020-10-15 20:11

您好
正规处理是收到专用发票记进项,然后做进项税额转出
如果你直接当普票入账,会产生滞留票

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可以的,可以这么做的。
2022-03-24 19:50:40
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下   1. 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 2.转出 :  借:生产成本-福利费 贷:应交税金-进项税转出  3.结转分录:  借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-进项税 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
2022-05-16 12:27:07
你好, 是的,单独寄进项,但是您还要做一部进项税额转出,因为福利费用的进项不能抵扣,
2020-10-15 20:03:15
您好。原路返回的逻辑,采用第一种方式
2023-07-28 16:23:54
你好,你这个分录做的不对,借管理费用福利费,应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬, 然后借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出
2022-06-07 16:59:12
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