- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-10-15 20:03
你好,
是的,单独寄进项,但是您还要做一部进项税额转出,因为福利费用的进项不能抵扣,
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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27

你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15

最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06

你好,你写的进项税额转出的分录正确
2019-12-16 20:10:03
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