送心意

玲老师

职称会计师

2020-10-15 20:03

你好,
是的,单独寄进项,但是您还要做一部进项税额转出,因为福利费用的进项不能抵扣,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-10-15 20:06

什么意思?不是专票的金额不含税金额和进项税额一起记入管理费用-福利费吗?先记进项税额,再做转出?

玲老师 解答

2020-10-15 20:07

您好
,如果是专票就先寄进项再转出,如果是普通发票就是价税合计的金额计费用,

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-10-15 20:10

不对吧,如果认证了就要转出啊,都没抵扣,不是直接跟普票一样全部记入管理费用-福利费吗

玲老师 解答

2020-10-15 20:11

您好
正规处理是收到专用发票记进项,然后做进项税额转出
如果你直接当普票入账,会产生滞留票

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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06
你好,你写的进项税额转出的分录正确
2019-12-16 20:10:03
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