老师,我这里有这样一笔业务,我们公司要购买商品,预付了供应商一部分货款,会计分录为:借:预付账款 贷:银行存款 ;等货物到的时候,又该怎么做分录?
idear
于2015-10-13 17:09 发布 1911次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-10-13 17:12
加入那个差额我们没有及时付呢?该怎么做?
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供应商,我们应该付款,用预付账款吧
2017-02-14 09:09:17

借 库存商品 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 银行存款(差额)
2015-10-13 17:11:38

应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54

您好,这个是对的,对
2022-09-21 21:39:46

不用做分录了,收到发票再进行账务处理
2018-04-25 13:40:55
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