老师我一个月有200多张进项票、专票被出纳按照付款的批次、和支票根还有收据、普票之类订一起了,可是最后做完分录、最后进项税和认证的都对不上了、怎么办啊?
菜园子
于2015-10-13 16:50 发布 1018次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
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查清楚,哪里不对改哪里
2015-10-13 16:54:27

你好!借原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税) 贷应付账款等。
2017-08-08 14:22:17

你好,你需要抵扣的话就认证,借:应交税费-应交增值税(进项税额)
2020-07-06 13:01:42

你好 是的 可以的。不认证的计入待认证进项税额就可以了。
2020-06-27 15:33:27

同学,你好,借应交税费–应交增值税–进项税,贷,应交税费–应交增值税–待认证进项税
2020-06-08 09:41:37
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