预提2024年费用10万元,2025.5月取得了发票账务如 问
借:应付账款--暂估 增值税-进项 贷:银行存款 答
请问对当期损益影响的金额要怎么理解呢?不明白这 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们是分包,我们开发票和总包拿钱,总包要给我 问
你好,你们借应付职工薪酬,贷应收账款-总包。 答
老师,请教个问题,我们公司2022年卖了个车位所有的 问
你好是的,正常是不需要再交税了。 这种应该开红字发票冲减之前的,然后再按照新的重新开。 答
找宋老师,有问题请教? 问
您好,您有什么问题。 答

老师,我们公司是小规模纳税人,之前房租一共交了50000(月付),对方开发票只开了一部分10000,剩下的说下次一次性开完,请问支付时是不是:借:预付账款 50000,贷:银行存款50000,收到一部分发票时:借:管理费用 10000 预付账款 40000 贷:银行存款 50000?
答: 你好 全部都做到管理费用
小规模纳税人付的律师费,借管理费用办公费,贷银行存款吗?税额需要记吗?
答: 你好不不用的价税合计做账就可以。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 认证费上个月发票没有回来。 会计做的账:借: 应付账款 贷: 银行存款 这个月发票回来了:怎么作账?我们是小规模 这样做借:管理费用 贷:应付账款 对吗??? 不对,麻烦您给更改一下
答: 你好,对的是的,可以这么做。


Katherine 追问
2020-10-13 16:08
郭老师 解答
2020-10-13 16:14
Katherine 追问
2020-10-13 16:36
郭老师 解答
2020-10-13 16:42