物业公司,社保共4000元,个人部分1400元,公司部分是2600元,分录是不是:借 主营业务成本-社保,其他应收款-社保,贷银行存款,这样做对吗?那付工资的时候怎么做分录呢?

嘻嘻
于2020-10-13 14:56 发布 1420次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2020-10-13 14:58
同学,您好,你研究一下这个分录,管理费用可以写成主营业务成本-社保,主要的会计分录如下:
计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。
发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10
缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10
缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120.
社保结转费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
你好
销售货物结转成本是
借:主营业务成本,贷:库存商品
有的支付的支出就是成本的,也会这样处理
借:主营业务成本,贷:银行存款
比如租入的资产转租,发生的租金支出,就可以直接计入主营业务成本
2018-12-07 08:41:13
借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
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