老师,我们去年做了这么一笔分录 借:主营业务成本 贷银行存款(无票)正确的是应该,借:其他应收款 贷:银行存款 现在跨年了,这笔我应该怎么调账呢

A May
于2021-04-30 14:59 发布 851次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-04-30 14:59
借其他应收款贷利润分配
汇算清缴减少你的成本
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07
可以的
2017-08-15 09:52:11
您好!是支付吧。支付可以计入成本。
2018-06-07 11:51:38
同学,您好,你研究一下这个分录,管理费用可以写成主营业务成本-社保,主要的会计分录如下:
计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。
发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10
缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10
缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120.
社保结转费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-10-13 14:58:18
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