老师,我是浙江的,我用中天易税APP上传单证备案,有个 问
同学,你好 修改不了了。 要修改的话,要联系税务局 答
老师,有一笔付款,是对公即期结售汇,这个是什么款项, 问
你好,是有外汇兑换业务 答
话费没发票入账还是不入账 问
那个是私人的话费不能做账的,是公司的可以 答
找朴老师,没事儿,你按发票金额红冲了就行,红冲了藏 问
你是不是没有基础?之前没做过?我就是问问没有别的意思 这样做的原因是库存余额不能是负数 答
找朴老师,老师,相当于有5个商品不用暂估 ,实际仓库 问
你按发票金额红冲了暂估的然后按发票金额再做蓝字入库分录就行 答

老师,超市采购同一个供应商货款,1正常采购入库,2预付货款入库,然后结款时有正常入库的,还有抵减预付款的,应该怎么做分录
答: 你好 1. 借库存商品贷银行存款 2 借预付账款 贷银行存款 借库存商品贷预付账款
老师您好,超市采购某个供应商货款时,借库存商品,贷应付账款,如果后面又预付这个供应商货款,借应付账款,贷银行存款,然后结款给这个供应商的时候应该怎么做分录了
答: 付款的时候 借,应付账款 贷,银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好。8月预付货款记在借方应付货款,产品8月入库了也结转库存商品。这个月采购给一张单冲预付货款,实际应付和预付之间有差额作为收益入账。这个分录应该怎样写才能把账做平呢?
答: 借库存商品贷应付账款借主营业务成本贷库存商品越是这么做的是吗? 九月收到了发票借应付账款贷库存商品 借库存商品借主营业务成本负数, 然后做发票的借库存商品贷应付账款借主营业务成本贷库存商品。





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