老师,请问实务工作中,做账当月发现需要细分往来管理,想在其他应付款-股东 下面设置三级明细科目(想要区分借款用途),但是前面两年的账都没有具体设置三级科目,已结账,那现在如何设置呢
甜
于2020-09-25 10:35 发布 995次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-09-25 10:36
同学你好
可以反结账,然后设置的哦
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你好,其他应付款在贷方,是贷方正数还是贷方负数呢?
2022-08-01 09:44:51

’其他应付款帐实际多少就是多少,如果你们公司有钱换了会更好,
2019-12-31 09:44:34

您好,可以结转到下年的
2022-12-19 11:50:12

同学你好
可以反结账,然后设置的哦
2020-09-25 10:36:27

你好!如果在其他应付款里边不用结转的
2018-10-31 11:09:33
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甜 追问
2020-09-25 15:06
朴老师 解答
2020-09-25 15:15