老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报 答
老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利 问
你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

老师你好,我们客户把货款和运费一起转账给我们了,我们也开票出去了,开票金额也是货款和运费一起,内容都是货款,我这边是内账,也要把运费算到收入里面吗,这部分运费是要转给别人的,但是别人不会给我们开票
答: 你好 可以做成本里面的
内账做不含税金额,内账也把运费做进去了,可外账又把含税金额运费一票开进来,内账的进项税额单独打出一笔,内账税额怎么做分录
答: 单独支付税费吧 这个借管理费用或是税金及附加 税点 贷银行 等
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我司向客户销售了一批商品,运费代付。因为我司一直与快递公司合作,寄快递也是走的月结,开发票的话也是开给我们。请问这种情况下我该如何确认开票金额和内容和做账假设我司不是走月结账户,但快递公司还是将发票开给我司了,请问这种情况要如何做账
答: 学员你好,这种情况得做收入,结转成本,因为发票开给你们了







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鲤鱼大门 追问
2020-09-25 10:09
郭老师 解答
2020-09-25 10:27
鲤鱼大门 追问
2020-09-25 10:35
郭老师 解答
2020-09-25 10:43