老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

你好!我每个月3000块工资,而每个月扣300元的个人税,公司说年底会一次性返回,是真的会返吗?
答: 同学,每个月3000元工资如果是应付工资,不是到手工资,应该没有300元个税,建议您和公司人事,财务部门沟通,可以在协议中约定平时发放90%
您好,请问个税每月扣除之后,年底会返还吗?比如,我1月工资是10000元(1月已扣税),2至11月每月工资是3000元,年底会统一算税吗?
答: 你好,会的,明年6月底前会进行汇算清缴的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我公司是建筑企业,比如每个月工人工资是5000.但是每个月只发了3000,剩余每个月的2000在年底一次性发放,平时计提和发放怎么做会计分录?年底一次性发放的又怎么做分录呢
答: 借工程施工5000贷,应付职工薪酬5000,借应付职工薪酬3000,贷银行存款 年底发剩下的,借应付职工薪酬工资,2000贷银行存款

