老师好,请问申报残保金的上年在职职工工资总额应 问
你好,可取24年度个税申报端数据 答
企业社保业务年度工资申报是不是就是社保年检呢 问
同学,你好 社保年度工资申报是企业每年要做的事,根据员工上一年的月平均工资来确定下一年的社保缴费基数,一般在5-6月申报。 社保年检则是社保部门对单位社保缴纳情况的年度审核,检查是否合规、足额缴纳,属于监管环节。 答
公司正常缴纳五险,男同事,他无业没社保,媳妇怀孕,男 问
他无业没社保,不能报生育津贴 答
增值税为消费者承担,企业收到增值税发票时,是不是 问
你单位买来自己用的话对的 如果买来销售的你的客户是消费者 答
当期招待费专票,这个怎么处理是勾选还是不勾选 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

2018年11月工资发错了,计提,借:管理费用_管理人员职工薪酬10000,贷:应付职工薪酬 10000,发放,借:应付职工薪酬 10000,贷:库存现金10000,实际上应该是,计提:借:管理费用_管理人员职工薪酬10000 贷:应付职工薪酬-工资 8470.8 应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500 如何调整?具体分录怎么做?
答: 您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
①借:管理费用_社保 979.09 管理费用_公积金 140贷:应付职工薪酬_社保 979.09 应付职工薪酬_公积金 140 ②借:应付职工薪酬_工资 497.16 贷:其他应付款 497.16 ③借:管理费用_职工薪酬 497.16 贷:应付职工薪酬_工资 497.16 18年少做了以上分录,怎么调账啊?
答: 你好,你们使用的是小企业准则吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借:销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-职工工资
答: 你好,你想问的问题具体是?
#提问#请问老师买的西服三件套做分录借管理费用-管理人员职工薪酬,贷应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款,这样对吗?那计提时是管理费用-福利费还是管理费用-管理人员职工薪酬呢?谢谢
员工福利费,或者公司承担的社保费,我是做的借;管理费用——管理人员职工薪酬贷:应付职工薪酬——应付员工福利费和应付职工薪酬——社保费,我借方都是管理费用——管理费人员职工薪酬这样做是对的吗









粤公网安备 44030502000945号


