老师 对方公司开的技术咨询的发票是15000,其中工程劳务工资北京地区8000元,广州地区6000元,中介费1000. 会计分录正确吗? 借:工程施工-合同合本-人工费- 北京 8000 工程施工-合同合本-人工费- 广州 6000 贷:应付职工薪酬 14000 借:应付职工薪酬 14000 管理费用-中介费1000 贷:银行存款 1500
欣悦
于2020-09-22 09:39 发布 560次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55

不可以的,必须应付职工薪酬,因为应付职工薪酬他核算的内容包含福利费。
2022-04-07 17:13:52

你好!你如果是支付的工资,就应该按下面的。这样才体现了工资
2021-04-29 14:32:27

同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28

您好,个税是不是对方申报,雇佣关系是不是对方那边?这个是的直接不通过应付职工薪酬,借管理费用劳务费贷其他应付款等,
2021-05-07 22:30:01
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