林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

你好,一般纳税人注销时,账上挂的计提费用要怎么平
答: 这个冲掉没有实际发生多计提冲掉,科目不变数值是负数
老师好。我公司是一般纳税人,按年支付房租。按理8月份要支付19年8月至2020年7月的房租,但实际还款支付,是不是要先计提费用,科目如何处理呀?
答: 你好,先做预付账款处理,然后按月摊销费用
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,物流行业,一般纳税人,我公司是当月计提费用和收入 做成未开票收入(因为实际发生了 但是下月对账 付款)所以下月再冲减,前任会计交接我的票据包含:已入账未抵扣 和未入账未抵扣 ,还有他的转出未抵扣 借方余额不等于报税留底,所以我对三级科目特别混淆。分录是怎么做呢?
答: 你本月做未开票收入,次月要开票冲销再开票是没有错的啊; 已入账未抵扣你就入待认证进项税额就可以,未入账未抵扣就没入账,不需要处理啊,转出未抵扣是什么意思呢









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