老师,我上个月暂估材料10万入库,这个月收到2个公司的发票,金额合计起来12万,那我是不是把上个月材料暂估按原分录做相反的分录冲掉,然后在根据收到的发票再做账?
风飘零
于2020-09-15 16:01 发布 663次浏览
- 送心意
晓晓老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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回复:你好,把上个月暂估的分录原方向冲,但金额都写成负数。按收到的发票金额重新入账。
2020-09-15 16:07:34

您好!你红字冲减之前错误的分录,然后做正确的就可以了。
2018-12-12 15:42:36

1号借应收账款贷银行
2号这个可以先不做
18号收到之后借原材料借进项贷应收账款
2020-03-31 08:41:46

借;原材料等科目 贷;委托加工物资
2017-06-28 10:29:42

不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
2019-09-17 17:13:19
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