送心意

晓晓老师

职称中级会计师,初级会计师

2020-09-15 16:07

回复:你好,把上个月暂估的分录原方向冲,但金额都写成负数。按收到的发票金额重新入账。

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相关问题讨论
回复:你好,把上个月暂估的分录原方向冲,但金额都写成负数。按收到的发票金额重新入账。
2020-09-15 16:07:34
您好!你红字冲减之前错误的分录,然后做正确的就可以了。
2018-12-12 15:42:36
1号借应收账款贷银行 2号这个可以先不做 18号收到之后借原材料借进项贷应收账款
2020-03-31 08:41:46
借;原材料等科目 贷;委托加工物资
2017-06-28 10:29:42
不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
2019-09-17 17:13:19
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