送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-09-17 17:13

不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库  负数,之后按发票做

定格 追问

2019-09-17 17:18

嗯嗯,相当于要做三个分录是吧?暂估入库时,借:原材料    贷:应付账款-暂估入库    冲掉暂估时借:原材料 负数    贷:应付账款-暂估入库   负  然后再做  借:原材料   贷:应付账款   是这样吧

maize老师 解答

2019-09-17 17:21

是的,你这个写没有问题

定格 追问

2019-09-17 17:24

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2019-09-17 18:03

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
不是,冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,之后按发票做
2019-09-17 17:13:19
实际有收到发票吗
2020-06-08 11:15:05
你好,是的,整个过程是这样做账务处理的
2018-04-16 08:59:42
同学你好 对的 暂估的发票来了之后直接做 借原材料负数 贷应付账款暂估负数
2021-03-18 15:13:46
老师我这可以吗分录暂估材料的还是就是应付账款~应付暂估款呢
2017-10-19 09:35:19
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