送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-12-12 15:42

您好!你红字冲减之前错误的分录,然后做正确的就可以了。

玻璃心 追问

2018-12-12 15:47

请问是借原材料(负数)贷其他应付款(负数)?

宋生老师 解答

2018-12-12 15:47

您好!是的。这是冲减的分录

玻璃心 追问

2018-12-12 15:51

多张预估材料可以一个凭证全部冲减吗?还是需要分开

宋生老师 解答

2018-12-12 16:05

您好!建议一一对应冲减

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