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玻璃心
于2018-12-12 15:41 发布 878次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-12-12 15:42
您好!你红字冲减之前错误的分录,然后做正确的就可以了。
玻璃心 追问
2018-12-12 15:47
请问是借原材料(负数)贷其他应付款(负数)?
宋生老师 解答
您好!是的。这是冲减的分录
2018-12-12 15:51
多张预估材料可以一个凭证全部冲减吗?还是需要分开
2018-12-12 16:05
您好!建议一一对应冲减
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2018-12-12 15:47
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2018-12-12 15:47
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