我们公司账户有和法人个人的账户有来往,是因员工的工资产生(法人转给公司10万用于发工资),收到时:借: 银行存款10万 贷:其他应付款--法人10万 ,发放工资: 借:应付职工薪酬-职工工资10万 贷:银行存款10万,计提时:借; 工程施工-人工费10万 贷:应付职工薪酬-职工工资10万,月末结转:借: 主营业务成本10万 贷:工程施工-人工费10万。老板说了这个10万不用还他,我也不想让其他应付账款一直挂着10万,那我应该怎么办。而且每个月都是这样的,老板打进公司账户钱在转发给工人。
A
于2020-09-08 16:46 发布 1829次浏览
- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论

您好,不还就只能挂帐的。还有一种办法是可以将其他应付款转为实收资本
2020-09-08 16:48:42

你好,做福利费里面的。这个从工资里扣除吧。
2021-08-08 10:36:41

借银存贷应付职工薪酬-社保,其他应付款
借其他应付款贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬借主营业务成本负数
2019-12-15 12:15:48

我提问:老师,我们是三家地产公司在一起办公,其中A公司支付了B公司的销售人员全年工资和业务提成,现在B要分月还给A,请问B公司怎么写分录:借:主营业务成本还是销售费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 对吗?
2017-01-05 15:17:15

你好,如果是冲销6月份的
应当是 借 :应付职工薪酬,贷:主营业务成本 才对
2016-09-27 21:34:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息