- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

<p>你好!赠品是开的红数吗?<br/></p>
2016-07-29 17:49:16

您好,拿到发票的时候,做进项税
借 原材料等
进项税
贷 应付账款
2020-01-19 07:27:53

进项抵扣分录前面就做了吧。应该有个借:原材料(或其他你们发生业务的科目) 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 3000
2020-01-19 20:24:02

你好,税金部分计入应交税费(待抵扣进项税额)
2017-10-16 13:49:00

你好,也可以是
借,应付账款
借,应交税费一应增进项
贷,应交税费-待抵扣进项税额
贷,银行存款
2020-08-04 17:14:59
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息