老师好,我公司为工程公司,主营土石方剥离,2019年我公司发生的成本支出未取得相应的成本发票,当时这块成本做暂估成本入账,2020年5月30日之前,我取得这些成本发票之后,如何做账务处理,分录怎么做。
烟雨幕然
于2020-09-01 11:48 发布 828次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,首先红冲之前暂估的分录,再按发票的借:以前年度损益调整 贷:应付账款等
2020-09-01 11:49:48

你好!对于你们来说简单的做法就是借现金399 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
然后借主营业务成本316.5 贷库存商品
2018-05-24 15:15:08

根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-11 21:24:16

各开各的销售发票,各做各的采购,各做各的收入
2017-12-05 13:13:43

你好,同学。
1.发票作为附件放后面就可以了
2.借 以前年度损益调整 负数,贷应付账款,负数
然后再是 借 以前年度损益 调整,发票金额 贷 应付账款
2020-01-09 18:09:34
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