老师,你好!年底了,成本表上报废了一些库存,这些报废的产品理论上报废完后库存金额应该是0,但实际成本报表还是有一些金额,有负数也有一些正数,那这些零星的余额怎么做账务处理好(会计分录)?(内账)

Betty
于2020-01-13 11:19 发布 968次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
借:营业外支出 借:库存商品 (余额是负数的商品) 贷:库存商品(余额是正数的商品)
2020-01-13 11:53:23
你好,是等宣告发放股票股利的时候
2024-03-25 09:43:43
银行存款贷方做一正一负,后面附上情况说明,实务中一般不会出现这种错账的,月底都对银行存款余额。
2017-02-10 14:35:19
你好,什么时候缴纳什么时候做账
2022-01-04 08:44:44
同学你好
这个盘点计入期初数就可以了
2022-10-21 15:56:34
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