老师,3月的时候多计提了城建税金额5552.11元,应交税金城建税贷方余额5552.11元,请问一下现在才发现3月多计提但是已经结转了,现在该怎么处理分录应交税金城建税才无余额?
薰珃
于2020-08-24 16:56 发布 1822次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2020-08-24 17:03
你好,按照计提时的分录多计提的差额用负数金额冲平就好
相关问题讨论

你好,按照计提时的分录多计提的差额用负数金额冲平就好
2020-08-24 17:03:34

还有以前期应交税金贷方有较大余额21万多 这个做错需要先去更正才可以,重新做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2020-01-14 13:37:45

都是什么税种的税款啊?是需要做补计提分录的
2019-04-09 15:58:16

你好,应交税费借方余额,如果是应交增值税就不用调整,如果是附加税,那么可以补计提,借:以前年度损益调整,贷应交税费-各项附加税
2018-04-03 12:16:05

你好,是的,借:投资收益 贷:应交税费
2019-11-12 11:29:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
薰珃 追问
2020-08-24 17:17
徐阿富老师 解答
2020-08-24 17:23