老师好,我们公司今年5月购入机器一台,已安装投入使用。这个月,发了这台固定资产的配件,以及运费。怎么做账务处理的?(1、分录怎么做?2、这些费用是不是需要在固定资产模块里绑定到那台机器上面?)谢谢老师。
朱
于2020-08-15 11:20 发布 884次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-08-15 11:27
你好 配件和运费应该作为固定资产的价外费用计入资产原值里面 计提折旧!
相关问题讨论

你好 配件和运费应该作为固定资产的价外费用计入资产原值里面 计提折旧!
2020-08-15 11:27:24

您好
借:税金及附加
贷:应交税费——水利基金
请问是计提后不需要缴纳么
2019-07-15 15:57:28

你好 取得的劳务费是主营收入吗 支付的劳务费也是成本支出吗?
2020-02-24 10:55:47

你好,借银行存款30
贷递延收益30
2023-12-27 13:21:46

是不是2月交这个抵减后面3.4月交的社保,抵减个人做借管理费用 单位社保 负数,贷应付职工薪酬 单位社保 负数,借应付职工薪酬 单位社保 负数,借其他应付款-个人社保
2020-05-30 13:32:41
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朱 追问
2020-08-15 13:51
轶尘老师 解答
2020-08-15 16:02