老师我是机械行业,旧楼改建加装电梯,我是代建方,工程发给施工方业主自筹资金部分收到款,应该怎么做账务处理,开票了如何做分录,后期财政补贴的30万到账后我应该怎么做分录呢?总造价75万,业主自筹45万,财政补贴30万
一米阳光
于2023-12-27 13:12 发布 625次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2023-12-27 13:21
你好,借银行存款30
贷递延收益30
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你好,借银行存款30
贷递延收益30
2023-12-27 13:21:46
同学,你好
具体什么经济业务?
2022-02-11 15:55:27
您好,如果属于正常损耗,不需要进项转出
销售 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费(如果需要计提)
计提成本 借 主营业务成本 贷库存商品
2020-01-13 23:34:15
借:管理费用--福利费贷:银行存款
2018-01-18 13:14:18
银行存款贷方做一正一负,后面附上情况说明,实务中一般不会出现这种错账的,月底都对银行存款余额。
2017-02-10 14:35:19
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暖暖老师 解答
2023-12-27 13:24