送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-08-04 16:51

您好
还可以留待下期继续抵扣

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1.购进材料,发票116万,专票,税16 借:原材料100 应交税费~增值税~进项税额16 贷:应付账款116 2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出 借:管理费用 贷:应交税费~增值税~进项税额转出 3.当期进项过多,有部分进项没抵扣 借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额 贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好,是的,直接用价款×10%
2020-06-20 23:27:10
您好 还可以留待下期继续抵扣
2020-08-04 16:51:00
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 你好,按这个方式处理的
2017-05-05 15:02:12
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