送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-08-04 15:27

没有处置,不做处理,做只处置掉的,1.固定资产转入清理:
借:累计折旧
固定资产减值准备(如计提)
固定资产清理
贷:固定资产原值
2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做)
借:现金/银行存款等
贷:固定资产清理
应交税费——应交增值税(销项税额)
3.清理净损益结转:
产生清理损失
借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失)
  
贷:固定资产清理
产生清理利得
借:固定资产清理
   贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)

。。。 追问

2020-08-04 15:31

我不知道报废的原值是多少啊 当时是一批入的

maize老师 解答

2020-08-04 15:37

去看下之前原始凭证对应附件,去看之前单子

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相关问题讨论
没有处置,不做处理,做只处置掉的,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
2020-08-04 15:27:55
可以的。机器再投入使用之前先在 在建工程科目归集 达到使用状态了 结转计入到固定资产科目
2020-06-15 09:13:47
你好,是的,处置固定资产
2020-06-27 16:32:03
你好,一般情况下是在一起,除非是你们单位自己组装
2016-08-13 16:42:35
借固定资产 贷银行存款6月份 七月份开始折旧 9月份借应付账款的固定资产, 借固定资产贷应付账款
2023-09-22 13:39:18
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