送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-08-04 15:16

你好,转入营业外收入了呢

王佳 追问

2020-08-04 15:18

老师已经结转到应额外收入了

王晶老师 解答

2020-08-04 15:19

嗯嗯,那在把营业外收入转入本年利润就行

王佳 追问

2020-08-04 15:23

但是应交税金-应交增值税-减免税款 这科目是有余数的呀
没有结转平

王晶老师 解答

2020-08-04 15:38

不会的呢,借银行存款,贷主营业务收入,,应交税费增值税减免税额

王佳 追问

2020-08-04 15:44

老师银行存款就没有的呀

王晶老师 解答

2020-08-04 15:45

就是做收入的时候,贷方做应交税费,这个科目,借方也可以是应收账款

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相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
结转到转出未交增值税 是的
2020-08-20 15:27:41
购买时先要计入管理费用~办公费,抵减时,借,应交税费~应交增值税~减免税,贷,管理费用~办公费
2020-07-11 17:24:44
您好 请问已经实际抵减了增值税么
2020-01-11 11:35:23
你好! 对的。
2019-08-02 12:20:46
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