送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-08-04 10:59

你好 可以正常填写加计抵扣的栏次 留底会多一点

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-08-04 11:02

比如我销项是5,进项是10,分录是借:应交税费-未交增值增值税 5
贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税 5
怎么计算

轶尘老师 解答

2020-08-04 11:04

期末留底的税额是5-10-10*10%=6

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-08-04 15:18

那老师这个加计抵减的要做分录吗,还是直接在申报表里填

轶尘老师 解答

2020-08-04 15:50

加计抵减,需要做分录。借 应交税费-未交增值税,贷其他收益。

࿐ཻ༺ༀ灵灵ༀ༻࿐ 追问

2020-08-04 15:51

老师,你结合我上面问题,我现在销项小于进项

轶尘老师 解答

2020-08-04 16:48

正常做上面的分录

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相关问题讨论
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
你好,不是分别结转的,销项合计是500,进项合计是400, 借:应交税费——应增(销)500 贷:应交税费——应增(进)400 贷:应交税费——应增(转出未交增值税)100 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 100 贷:应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00
如果要是全面说的话,就是:转出未交增值税=销项-进项+进项转出-减免
2018-11-29 15:51:32
同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
委托加工做进项 受托加工是xiaoxiangr
2020-02-19 10:20:46
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