送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-08-04 08:37

这个的话,等于是比估计的   多了5万元哈
这样的话     借:固定资产  50000   贷:应付账款   50000
先补充一下固定资产的价值

红粉佳人 追问

2020-08-04 08:43

老师,要不要先红冲在建工程55万,根据发票金额借,在建工程55,进项税额,贷,应付账款,然后把差额在建工程转入固定资产!然后对于金蝶固定资产是卡片式管理的,多的固定资产价值怎么操作增加到原值呢

许老师 解答

2020-08-04 08:51

这个可以的,完备些。
软件的话,这个不太熟,不好意思
原来计提的折旧部分  不用修改了    以后的话  按调整后的计提折旧

红粉佳人 追问

2020-08-04 09:10

好的谢谢老师

许老师 解答

2020-08-04 09:13

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢

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这个的话,等于是比估计的 多了5万元哈 这样的话 借:固定资产 50000 贷:应付账款 50000 先补充一下固定资产的价值
2020-08-04 08:37:48
你好,你所指的是什么账务处理
2019-03-30 21:12:34
您好,专项应付款结转时,借;专项应付款,900万元,贷:其他收益,或者营业外收入,900万元。
2019-11-06 17:33:43
那么,关于您提出的问题,我们先来看第一个,即关于转入固定资产的处理。我们可以使用“购置固定资产折旧调节账户”来进行处理,在记账时应确认付款是否有效,如果有效,应增加该账户的余额,并且在固定资产科目中增加有关余额。
2023-03-22 14:32:59
你好!完工可以正常结转记入固定资产科目 付款时,再冲减应付账款,即可
2022-04-14 19:07:45
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